Title: | Evaluación y propuesta de mejora al sistema de control interno del Departamento de Movilidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería –MAG |
Authors: | Arias Matute, Alexandra Elizabeth Gómez Castro, Ericka Ariana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Aguirre Quezada, Juan Carlos |
Keywords: | Evaluacion Propuesta Procesos Control Interno Contabilidad |
Issue Date: | 2019 |
metadata.dc.ucuenca.paginacion: | 209 páginas |
metadata.dc.description.city: | Cuenca |
Series/Report no.: | TCON;1162 |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Abstract: | The present integrating project lies in the evaluation of the internal control system of the Department of Mobility of the Ministry of Agriculture and Livestock-MAG; which is based on the Internal Control Technical Standards of the General State Comptroller (Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, Monitoring), has as purpose to determine the compliance of the same through the application of the respective questionnaires made to the members involved in the unit.
With the study of the internal control system, unfortunate events that could affect the area in the execution of its different activities were identified, these results are presented through the respective internal control report and with this information an improvement proposal was developed that provides in a positive way to the organization, since it will serve as a guide for an optimal execution of the activities, a better decision making, and likewise strengthen the department |
Description: | El presente proyecto integrador radica en la evaluación al sistema de control interno del departamento de Movilidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG; el cual se basa en las Normas Técnicas de Control Interno De La Contraloría General Del Estado (Ambiente de Control, Evaluación al Riesgo, Actividades De Control, Información Y Comunicación, Seguimiento), tiene como finalidad determinar el cumplimiento de las mismas mediante la aplicación de los respectivos cuestionarios realizados a los miembros involucrados en la unidad.
Con el estudio del sistema de control interno, se identificó eventos desafortunados que puedan afectar al área en la ejecución de sus diferentes actividades, estos resultados se presentan a través del respectivo informe de control interno y con esa información se desarrolló una propuesta de mejora que aporta de manera positiva a la organización, puesto que servirá como guía para una óptima ejecución de las actividades, una mejor toma de decisiones, y así mismo fortalecer al departamento |
metadata.dc.description.degree: | Contador Público Auditor |
URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31845 |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado
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