Evaluación del control interno al Departamento de Tesorería de la Superintendencia de Bancos y Seguros con corte 2012

dc.contributor.advisorOrtiz Figueroa, Franklin Fredy
dc.contributor.authorLucero Loja, María Eugenia
dc.contributor.authorValladolid Pérez, Rosa Elena
dc.date.accessioned2013-07-10T15:59:13Z
dc.date.available2013-07-10T15:59:13Z
dc.date.issued2013
dc.descriptionEl Control Interno es una herramienta de apoyo a la gestión administrativa para optimizar los recursos evitar la malversación de los mismos y dotar de información eficaz, a través de la evaluación del Control Interno se busca determinar la existencia o no de los controles débiles para mejorarlos y conseguir la consecución de los objetivos de la entidad. La Evaluación del Control Interno aplicado en la Tesorería de la Superintendencia de Bancos y Seguros basado en el informe COSO, busca determinar que los componentes del control interno sean adecuados y que se efectúen en todos los niveles para mejorar los servicios, actividades, tareas, procedimientos realizados para obtener mejores resultados y dar seguridad razonable sobre la información y manejo de los recursos públicos. Este trabajo se desarrolla en la primera parte con la recopilación y levantamiento de la información institucional y bibliográfica a través de la utilización de encuestas, entrevistas y observación directa de los procesos ejecutados en Tesorería. La evaluación del Control Interno permitió detectar puntos débiles y permitir dar recomendaciones como medidas correctivas y aunque los montos no son significativos o relevantes, es importante que estos sean descubiertos oportunamente puesto que tienen incidencia sobre la correcta dirección del departamento y de la Entidad. El departamento de Tesorería cuenta con un control interno confiable pero existen desviaciones que pueden ser corregidas y evitar que estas lleguen a afectar el funcionamiento de la Entidad.es_ES
dc.description.cityCuencaes_ES
dc.description.degreeContador Público Auditores_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttp://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3376
dc.language.isospaes_ES
dc.relation.ispartofseriesTCON;716
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/
dc.subjectAuditoriaes_ES
dc.subjectControl Internoes_ES
dc.subjectSuperintendencia De Bancos Y Seguroses_ES
dc.subjectTesoreriaes_ES
dc.subjectSeguroses_ES
dc.subjectInforme Cosoes_ES
dc.subjectContabilidades_ES
dc.titleEvaluación del control interno al Departamento de Tesorería de la Superintendencia de Bancos y Seguros con corte 2012es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.ucuenca.id1703882041es_ES
dc.ucuenca.paginacion155 páginases_ES

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