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Title: Auditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa Isabel, período 2020
metadata.dc.ucuenca.titulouniforme: Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Isabel, Período 2020
Authors: Iñiguez Chavez, Henry Roberto
Ochoa Jadán, María Vanessa
metadata.dc.contributor.advisor: Calderón Ledesma, Edgar Francisco
metadata.dc.ucuenca.correspondencia: henry-selman-1@hotmail.com
vanessa.jadan1998@gmail.com
metadata.dc.subject.other: Auditoría
Keywords: Contabilidad
Control interno
Gestión institucional
Cantón Santa Isabel
metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: 53 Ciencias Económicas
metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: 5305.02 Sistemas Económicos Colectivistas
metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: 5305 Sistemas Económicos
Issue Date: 12-Sep-2022
metadata.dc.format.extent: 753 páginas
Publisher: Universidad de Cuenca
metadata.dc.description.city: 
Cuenca
Series/Report no.: TCON;1305
metadata.dc.type: bachelorThesis
Abstract: 
The present integrative Project entitled “Management Audit of the Municipal Decentralized Autonomous Government of the Santa Isabel canton, period 2020, was developed with the purpose that the authorities of the municipality aware of the level of efficiency, effectiveness and economy of the processes, verify the level of compliance with the objectives and the correct administration of public resources as a result of the institutional management carried out during the period from January 1 to December 31, 2020, which was affected by the presence of the COVID 19 pandemic that caused the decrease of the budget and hindered the proper development of the institution´s operations initially planned. Through the Management Audit, the procedures of the critical areas with the greatest deficiencies determined through the elevation of the preliminary and specific internal control system of the Municipality of the Santa Isabel canton corresponding to the units of: Human Talent, Public Purchases, Treasury, Warehouse, Appraisals and Cadastres, Budgets and Public Work were analyzed and evaluated, in accordance with the current legal regulations issued for public sector entities and institutions. Subsequently, work programs were prepared that consisted of compliance and substantive procedures for each given component, and through the application of audit techniques sufficient, pertinent, relevant and timely evidence was obtained that was reflected in work papers, which supported the findings determined as a result of the management audit. As a final result, an audit report was prepared in which comments and conclusions derived from the identified findings were detailed and recommendations were proposed that must be implemented to improve the efficient administration of public resources, development of processes and operations, increase institutional management and as a consequence fall on the fulfillment of the mission, goals and objectives of the municipality
Description: 
El presente proyecto integrador titulado “Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa Isabel, período 2020, se desarrolló con el propósito de que las autoridades de la municipalidad conozcan el nivel de eficiencia, eficacia y economía de los procesos, verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos y la correcta administración de los recursos públicos como resultado de la gestión institucional realizada durante el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 que se vio afectada por la presencia de la pandemia de COVID 19 que provocó la disminución del presupuesto y dificultó el correcto desarrollo de las operaciones de la institución planificadas inicialmente. Mediante la Auditoría de Gestión se analizó y evaluó los procedimientos de las áreas críticas con mayores deficiencias determinadas mediante la evaluación del sistema de control interno preliminar y específico de la municipalidad del cantón Santa Isabel correspondientes a las unidades de: Talento Humano, Compras Públicas, Tesorería, Bodega, Avalúos y Catastros, Presupuestos y Obras Públicas, de acuerdo con la normativa legal vigente emitida para las entidades e instituciones del sector público. Posterior, se elaboraron programas de trabajo que constaron de procedimientos de cumplimiento y sustantivos por cada componente determinado, y mediante la aplicación de técnicas de auditoría se obtuvo evidencia suficiente, pertinente, relevante y oportuna que se plasmó en papeles de trabajo, mismas que sustentaron los hallazgos determinados como resultado de la auditoría de gestión. Como resultado final, se elaboró un informe de auditoría en el cual se detallaron comentarios y conclusiones derivadas de los hallazgos identificados y se propuso recomendaciones que deberán ser aplicadas para mejorar la administración eficiente de los recursos públicos, desarrollo de los procesos y operaciones, aumento de la gestión institucional y como consecuencia recaiga en el cumplimiento de la misión, metas y objetivos de la municipalidad.
metadata.dc.description.degree: 
Contador Público Auditor
URI: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/39743
Appears in Collections:Tesis de Pregrado

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