Auditoria de control interno a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Yuyay Ltda.; periodo 2018
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Date
2021-10-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad de Cuenca
Abstract
The present integrative project called "Internal Control Audit of the Cooperative Mushuk Yuyay
Ltda., 2018 period” aims to determine the degree of efficiency, efficacy and economic
procedures carried out by Mushuk Yuyay Ltda. which helps with the fulfillment of its objectives,
as well as formulating conclusions and recommendations.
This project will contain four chapters, with a theoretical part that consists general information of
Mushuk Yuyay Ltda. together with a theoretical framework that covers the main concepts and
the practical aspect when audit phases are developed and carried out.
This was conducted by collecting and verifying the necessary information that will be used in the
evaluation, in order to determine the fulfillment of the proposed plans and objectives.
As a result, the audit report was able to find conclusions and recommendations directed to
Mushuk Yuyay Ltda., with the purpose to improve the performance of their daily activities and
have adequate internal control management
Resumen
El presente proyecto integrador denominado “Auditoría de Control Interno a la Cooperativa
Mushuk Yuyay Ltda., periodo 2018” tiene como finalidad determinar el grado de eficiencia,
eficacia y economía de los procedimientos realizados por la cooperativa que ayudan al
cumplimiento de sus objetivos, así como el formular conclusiones y recomendaciones.
Este proyecto contendrá cuatro capítulos, con una parte teórica que se compone de la
información general de la cooperativa junto con un marco teórico que abarca los conceptos
principales y otra parte práctica donde se efectúa el desarrollo de las fases de la auditoría. Para
esto se procedió con la recolección y verificación de información necesaria que será utilizada
en la evaluación con el fin de determinar el cumplimiento de los planes y objetivos propuestos.
Como resultado del presente trabajo se obtuvo el informe de auditoría en el cual se encuentran
hallazgos, conclusiones y recomendaciones dirigidos a la Cooperativa, con el propósito de
mejorar la realización de sus actividades diarias y tener un adecuado manejo de control interno
Keywords
Contabilidad, Control interno, Cooperativa de Ahorro
Citation
Código de tesis
Código de tesis
TCON;1277
