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Título : Auditoría financiera a la compañía e inmobiliaria en nombre colectivo Pamar y Compañía de los periodos 2017 - 2018
Título Uniforme: AUDITORÍA FINANCIERA A LA COMPAÑÍA E INMOBILIARIA EN NOMBRE COLECTIVO PAMAR Y COMPAÑÍA DE LOS PERIODOS 2017 - 2018
Autor: Narváez Puma, Jessica Karina
Palta Morocho, Ana Gabriela
Director(es): López Córdova, Miriam Elizabeth
Correspondencia: jessicanarvaezpuma@gmail.com
gabriela.palta22@gmail.com
Palabras clave : Contabilidad
Auditoría financiera
Control interno
Riesgos contables
Fecha de publicación : 3-mar-2020
Paginación: 751 páginas
Editor: Universidad de Cuenca
Ciudad: 
Cuenca
Código Interno : TCON;1245
Tipo: bachelorThesis
Abstract: 
The present project consists of carrying out a financial audit of the Pamar Company during the 2017 - 2018 periods, which is dedicated to the export and local sale of straw hats. In the specific planning, through the COSO internal control questionnaire, we known the strengths and weaknesses of the company; then, the specific planning was carried out where the internal control questionnaires were developed for each of the accounting items of the financial statements obtaining their level of confidence and risk; therefore, the execution was carried out where questionnaires were established for each of the accounts selected in the previous stage. This selection was made according to the level of risk presented in each of them; we made the papers were prepared which support the findings found and which will be the support of this audit. Finally, we established the conclusions and recommendations that will help the company meet its objectives and goals.
Resumen : 
El presente proyecto consiste en la realización de una auditoría financiera a la Empresa Pamar y Compañía durante los períodos 2017 – 2018, la cual se dedica a la exportación y venta local de sombreros de paja toquilla. En la planificación específica, mediante el cuestionario de control interno COSO, se conocieron las habilidades y deficiencias de la empresa; luego, se procedió con la planificación específica en donde se desarrollaron los cuestionarios de control interno para cada una de las partidas contables de los estados financieros obteniendo su nivel de confianza y de riesgo; por consiguiente, se realizó la ejecución en donde se establecieron cuestionarios para cada una de las cuentas seleccionadas en la etapa anterior. Esta selección se dio de acuerdo al nivel de riesgo que se presentó en cada una de ellas; se elaboraron los papeles de trabajo los cuales sustentan los hallazgos encontrados y que serán el respaldo de esta auditoría. Para concluir, se establecieron conclusiones y recomendaciones que ayudarán a la empresa a cumplir con sus objetivos y metas.
Grado Académico: 
Contador Público Auditor
URI : http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/34082
Aparece en las colecciones: Tesis de Pregrado

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