Title: | Evaluación al sistema de control interno en la agencia matriz de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda, período 2018 |
metadata.dc.ucuenca.titulouniforme: | EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA AGENCIA MATRIZ DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREA LTDA, PERIODO 2018 |
Authors: | Quishpilema Mendieta, Carmen Magdalena Sánchez Chávez, Nila Carmita |
metadata.dc.contributor.advisor: | Duque Rodríguez, Mónica Alexandra |
metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | quishpilemacarmen@gmail.com nila.sanchez01@hotmail.com |
Keywords: | Contabilidad Auditoría Evaluación Control interno Coste Procesos contables |
Issue Date: | 29-Jan-2020 |
metadata.dc.ucuenca.paginacion: | 212 páginas |
Publisher: | Universidad de Cuenca |
metadata.dc.description.city: | Cuenca |
Series/Report no.: | TCON;1240 |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Abstract: | This integrative project called Evaluation to the Internal Control System in the Matrix Agency of the Cooperative CREA Ltda, was developed with the objective of evaluating the institution´s controls and post-proposal recommendations aimed at improving the internal control system and the management of the Agency.
The methodology used was based on the Integrated Internal Control Framework COSO 2013, which allowed us to structure general and specific questionnaires based on the Agency processes that are part of the value chain, in order to establish relevant controls.
The results of the project have been a threshold to establish the findings and based on these, propose the respective recommendations that will allow establishing alternative solutions, measures and mechanisms to improve the internal control system of their activities, detect and mitigate deviations presented by the institution and that may affect the fulfillment of the objective, strengthen weaknesses through more effective management, contribute to the improvement of processes and promote adequate decision making. |
Description: | El presente proyecto integrador Evaluación al Sistema de Control Interno en la Agencia Matriz de la Cooperativa CREA Ltda, fue desarrollado con la finalidad de evaluar los controles de la institución para con ello proponer recomendaciones para mejorar del sistema de control interno y la gestión de la Agencia.
La metodología empleada se basó en el Marco Integrado de Control Interno COSO 2013, con ella se estructuro cuestionarios de carácter general y especifico en base a los procesos de la Agencia que forman parte de cadena de valor, para así establecer controles pertinentes.
Los resultados del proyecto han sido un umbral para establecer los hallazgos y en base a estos proponer las respectivas recomendaciones que permitirán establecer alternativas de solución, medidas y mecanismos para mejorar los sistemas de control interno de sus actividades, detectar y mitigar desviaciones que presente la institución y que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos, fortalecer las debilidades a través de una gestión más eficaz, contribuir a la mejora de los procesos y promover la adecuada toma de decisiones. |
metadata.dc.description.degree: | Contador Público Auditor |
URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/33863 |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado
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