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Title: Evaluación del sistema de control interno y propuesta de mejora para la cooperativa de ahorro y crédito señor de Girón, periodo 2018
Authors: Abad Pineda, Joseline Judith
Armijos Yunga, Angélica Yessenia
metadata.dc.contributor.advisor: Coello Muñoz, Esteban Francisco
Keywords: Contabilidad
Control Interno
Cooperativa De Ahorro Y Crédito
Sistema De Control
Issue Date: 30-Sep-2019
metadata.dc.ucuenca.paginacion: 164 p.
metadata.dc.description.city: 
Cuenca
Series/Report no.: TCON;1225
metadata.dc.type: bachelorThesis
Abstract: 
The following integrating project called “Evaluation of the Internal Control System and Proposal for improvement for the Señor de Girón Savings and Credit Cooperative, during 2018 period, was developed in purpose of verifying the efficiency of the internal control of the cooperative, which belongs to segment 3 of the Superintendence of Popular and Solidarity Economy. The Chapter I details the general aspects of the cooperative, such as its early stages, mission, vision, objectives and others. Chapter II specifies the importance of Internal Control, the limitations, also a brief review about the evolution of COSO and is specified in COSO III. Chapter III raised the objectives, methodology detailed in implementing the comprehensive assessment of internal control system based on COSO III and an assessment is made specifies four key components in the cooperative. In Chapter IV the improvement proposal is made based on the risks found. The proposal details the process, the type of control and the added value. Chapter V finally describes the conclusions and recommendations.
Description: 
El presente proyecto integrador “Evaluación del Sistema de Control Interno y Propuesta de mejora para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, periodo 2018, se realiza en la cooperativa que pertenece al segmento 3 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con el propósito de verificar la eficiencia del control interno. En el Capítulo I, se encuentra detallado los aspectos generales de la cooperativa, como sus inicios, misión, visión, entre otros. En el Capítulo II, se detalla la importancia del Control Interno, las limitaciones, además de una breve reseña sobre la evolución del COSO, y se especifica en el COSO III. En el Capítulo III, se plantean los objetivos, se detalla la metodología para aplicar la evaluación integral del sistema de control interno y se realiza una evaluación específica de los componentes claves en la Cooperativa. En el Capítulo IV, se realiza la propuesta de mejora, basado en los riesgos encontrados, en el cual se detalla el procedimiento, el tipo de control y el valor agregado. En el Capítulo V, se encuentra las Conclusiones y recomendaciones.
metadata.dc.description.degree: 
Contador Público Auditor
URI: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/33466
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