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Title: Auditoría financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Victoria del Portete, por el período 2017
Authors: Cabrera Cabrera, Katherin Elizabeth
Paute Panza, Diana Alexandra
metadata.dc.contributor.advisor: Aguirre Quezada, Juan Carlos
Keywords: CONTABILIDAD
AUDITORIA FINANCIERA
CONTROL INTERNO
EVIDENCIA
AUDITORES INDEPENDIENTES
Issue Date: 8-Aug-2019
metadata.dc.ucuenca.paginacion: 586 p.
metadata.dc.description.city: 
Cuenca
Series/Report no.: TCON;1211
metadata.dc.type: bachelorThesis
Abstract: 
The integrating project called Financial audit of the Decentralized Autonomous Government of the Parroquia Victoria del Portete, for the 2017 period; had the purpose of obtaining reasonable assurance of the figures presented in the financial statements to determine whether they offer reasonable assurance. To achieve a complete job, the auditor team considered it important to perform an evaluation of the internal control system, as well as to verify compliance with the provisions under which the entity is governed. In this way, the methodological process of the financial audit was developed through the following phases:  Preliminary planning, in which the base information was obtained for the knowledge of the entity and its surroundings; in addition to the preliminary evaluation of internal control.  Specific planning, phase in which the financial information was analyzed by component, the internal control was measured in a more detailed and rigorous manner and the respective work programs were generated.  Execution, phase dedicated exclusively to the application of the audit programs, obtaining as a result the different work papers together with their supporting evidences.  Communication of results, final stage, whose purpose was to read the opinion of the independent auditors as a result of the audit process carried out.
Description: 
El proyecto integrador denominado Auditoría financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Victoria del Portete, por el período 2017; tiene la finalidad de examinar las cifras presentadas en los estados financieros para determinar si estos ofrecen una seguridad razonable. Para lograr un trabajo completo, el quipo auditor consideró de importancia realizar una evaluación del sistema de control interno, así como verificar el acatamiento de las disposiciones bajo las cuales se rige la entidad. De esta manera, el proceso metodológico de la auditoría financiera se desarrolló mediante las siguientes fases:  Planificación preliminar, en la cual se obtuvo la información base para el conocimiento de la entidad y su entorno; además de la evaluación preliminar del control interno.  Planificación específica, etapa en la que se analizó la información financiera por componentes, se midió de manera más detallada y rigurosa el control interno y se generaron los respectivos programas de trabajo.  Ejecución, fase dedicada exclusivamente a la aplicación de los programas de auditoría, obteniendo como resultado los diversos papeles de trabajo junto con sus evidencias de respaldo.  Comunicación de resultados, etapa final, cuyo propósito fue dar lectura de la opinión de los auditores independientes como resultado del proceso de auditoría llevado a cabo.
metadata.dc.description.degree: 
Contadora Pública Auditora
URI: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/33325
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