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Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/32943
Title: Evaluación y propuesta de mejora al sistema de control interno de la empresa SINAÍFARM S.A. por el periodo 2017
Authors: Collaguazo Zumba, Tania Pamela
Pindo Chocho, Ana Raquel
metadata.dc.contributor.advisor: López Córdova, Miriam Elizabeth
Keywords: Contabilidad
Control Interno
Riesgo Financiero
Eficiencia
Sistemas De Control
Issue Date: 3-Jul-2019
metadata.dc.ucuenca.paginacion: 148 páginas
metadata.dc.description.city: 
Cuenca
Series/Report no.: TCON;1200
metadata.dc.type: bachelorThesis
Abstract: 
This present integrative project titled "Evaluation and proposal of improvement to the internal control system of the company SINAÍFARM S.A. for the period 2017" has been developed in order to propose improvements for the internal control system of the company. The proposed improvements will favor the increase in the efficiency and effectiveness of operations and processes that may be outdated, in order to promote the achievement of business objectives. The evaluation was carried out in a general and specific way with the use of the questionnaire, narrative and flowchart methods, whose results are presented in the Internal Control Report. In this report, the weaknesses detected in the evaluation are reported, stating their condition, criteria, cause and effect. Likewise, the conclusions and recommendations necessary to support the correct execution of the company's own activities are indicated.
Description: 
El presente proyecto integrador titulado “Evaluación y propuesta de mejora al sistema de control interno de la empresa SINAÍFARM S.A. por el periodo 2017” se ha desarrollado con el fin de proponer mejoras al sistema de control interno de la empresa. Las mejoras propuestas favorecerán al incremento de la eficiencia y eficacia de las operaciones y procesos que puedan estar desactualizados, de manera que impulse la consecución de los objetivos empresariales. La evaluación se realizó de manera general y específica con el uso de los métodos de cuestionarios, cédulas narrativas y flujo gramas, cuyos resultados se presentan en Informe de Control Interno. En este informe se comunican las debilidades detectadas en la evaluación, señalando su condición, criterio, causa y efecto. Así mismo, se indican las conclusiones y recomendaciones necesarias para apoyar la mejora y correcta ejecución de las actividades propias de la empresa.
metadata.dc.description.degree: 
Contador Público Auditor
URI: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/32943
Appears in Collections:Tesis de Pregrado

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