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Title: Evaluación y propuesta de mejora del sistema de control interno de la Empresa Artesa Cia. Ltda.
Authors: Buele Guamantario, Tania Soledad
Díaz Bermeo, Mayra Alejandra
metadata.dc.contributor.advisor: Ochoa Arévalo, Paúl Adrián
Keywords: CONTROL INTERNO
RIESGO
EFICIENCIA
CONTABILIDAD
SEGURIDAD RAZONABLE
Issue Date: 2018
metadata.dc.ucuenca.paginacion: 246 páginas
metadata.dc.description.city: 
Cuenca
Series/Report no.: TCON;1110
metadata.dc.type: bachelorThesis
Abstract: 
The integrative project titled "EVALUATION AND PROPOSAL OF IMPROVEMENT TO THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF ARTESA COMPANY" has been developed with the purpose of evaluating the causes of the inconsistencies presented in the management of resources and information due to the lack of processes and controls in the Artesa company, with the objective of generating proposals for the improvement that allow to optimize the efficiency, effectiveness, and productivity of the processes. The research was done using a mixed approach based on the following methods: 1) descriptive: it consists on identifying all the variables and characteristics of the processes to be analyzed in the internal control evaluation; and 2) correlational: it allows to determine the existing relationship between the identified variables in the internal control system, and the impact they generate in the achievement of the objectives. The result of this project is the proposal of improvement which is based on the recommendations presented in the Evaluation to the Internal Control System Report, that is why it was necessary to redesign a strategic plan to support the achievement of the objectives through the formulation of processes, tasks, and controls
Description: 
El proyecto integrador titulado “EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA ARTESA CÍA. LTDA.” se ha desarrollado con el fin de evaluar las causas de las inconsistencias presentadas en el manejo de recursos e información debido a la falta de procedimientos y controles en la empresa Artesa, con el objetivo de generar propuestas de mejora que permitan optimizar la eficiencia, eficacia y productividad de los procesos. La investigación se desarrolló aplicando un enfoque mixto basándose en los métodos: 1) descriptivo: consiste en identificar todas las variables y características de los procesos a ser analizados en la evaluación de control interno; y 2) correlacional: permite determinar la relación existente entre las variables identificadas en el sistema de control interno y el impacto que generan en la consecución de objetivos. El resultado de este proyecto es la propuesta de mejora, misma que se fundamenta en las recomendaciones formuladas en el Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno, por lo que se rediseño una planificación estratégica que apoye a la consecución de los objetivos mediante la formulación de procedimientos, tareas y controles
metadata.dc.description.degree: 
Contador Público Auditor
URI: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30941
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