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Title: Evaluación e implementación de herramientas de control interno en el sector comercializador de artefactos y electrodomésticos en el cantón Saraguro. Caso práctico Comercial Multiservicios Paula periodo 2016
Authors: Medina Puchaicela, Bertha María
Minga Paqui, Judith Esperanza
metadata.dc.contributor.advisor: Peña Cordero, Genaro
Keywords: Control Interno
Herramientas De Control
Contabilidad
Competencia
Foda
Eficiencia
Issue Date: 2017
metadata.dc.ucuenca.paginacion: 171 páginas
metadata.dc.description.city: 
Cuenca
Series/Report no.: TCON;1013
metadata.dc.type: bachelorThesis
Abstract: 
The objective of this research work is to develop tools for the internal control system of the commercial company MULTISERVICIOS PAULA, to help it, in the fulfillment of institutional objectives, for it has been based the theory in the MARCO INTEGRADO 2013 and NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA, NIA 6. In the development of the present study will be treated, topics related with the most important aspects of the company; The main concepts that served as a guide for our work, the application of internal control evaluation methods , the proposed tools, as the conclusions and recommendations that result at the end of this work. The study of the internal control system of the company identified some deficiencies that are significantly damaging the development of activities, the lack of an ethic’s code, as well as the absence of some manuals and plans that guide staff so that they have a good performance into the company. On the other hand, the proposed tools will serve as a starting point for the company to develop and improve its activities, using both human and material resources to generate positive results.
Description: 
El objetivo de este trabajo de investigación es desarrollar herramientas para el sistema de control interno de la empresa comercial MULTISERVICIOS PAULA, que ayuden a la misma, en el cumplimiento de los objetivos institucionales, para ello se ha fundamentado la teoría en el MARCO INTEGRADO 2013 y las NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA FINANCIERA NÍA 6. En el desarrollo del presente estudio se tratarán, temas relacionados con los aspectos más importantes de la empresa; los principales conceptos que sirvieron como guía para nuestro trabajo, aplicación de métodos de evaluación de control interno, las herramientas propuestas, así como las conclusiones y recomendaciones que resulten al culminar el presente trabajo. Con el estudio del sistema de control interno de la empresa se determinó algunas deficiencias que están perjudicando de manera muy significativa al desarrollo de las actividades, la falta de un código de ética, así como, la ausencia de algunos manuales y planes que guíen al personal para que tengan un buen desempeño dentro de la empresa. Por otro lado, las herramientas propuestas servirán como punto de partida para que la empresa desarrolle y mejore sus actividades, utilizando sus recursos tanto humanos como materiales hacia la generación de resultados positivos.
metadata.dc.description.degree: 
Contadora Pública Auditora
URI: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/27276
Appears in Collections:Tesis de Pregrado

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