The objective of this project is to evaluate the system of internal accounting control from the AGROTA CIA. LTDA. in first half of 2014, using the COSO method, to identify the critical component that may affect the development of the accounting area and help to take the best decisions that benefit associates and the success of the company. This evaluation was realized through questionnaires of internal control to personnel involved.
The Internal control allows to people involved in the process, to use available resources and provide a reasonable degree of security with efficiency and effectiveness in the activities, reliability of financial reporting and compliance with laws and regulations.
The first part of this research has the general aspects of the company, in the second part you can get the theoretical basis of audit and internal control, to the third we developed the evaluation of internal control based on questionnaires according to COSO and produced a report of internal control.
Finally, our research has a proposal for improvement; it will serve as a way for the development the activities in the accounting area.
Resumen :
El Objetivo de la presente investigación es la evaluación del sistema de control interno del Área contable de la empresa AGROTA CÍA. LTDA. del primer semestre de 2014, aplicando el método COSO para de esta forma identificar el componente critico que pueda afectar el desarrollo de la Área Contable y, ayude a una mejor toma de decisiones que beneficien a los socios y fortalecimiento de la empresa. Esta evaluación se realizó a través de cuestionarios de control interno dirigidos al personal involucrado en el área contable.
El control interno permite a las personas involucradas en el proceso, utilizar los recursos disponibles y proporcionar un grado de seguridad razonable, con eficiencia y eficacia en las operaciones, fiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
La primera parte de este trabajo de investigación constan aspectos generales de la empresa, en la segunda parte una fundamentación teórica de Auditoría de gestión y lo correspondiente a control interno, tercero realizamos un diagnóstico del control interno en base a cuestionarios de acuerdo al COSO y de esta forma emitimos un informe de control interno.
Por último, nuestra investigación cuenta con una propuesta de mejora, la misma que servirá como herramienta de ayuda para el desarrollo de las actividades del área contable.
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